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固定资产入账问题

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老师:10万空调费用已付,对方7月份开7万元的发票,抵扣联也抵了,这该如何做帐?


jinwa
1、预付
借:预付账款 10
贷:银行存款 10

2、资产确认入账
借:固定资产  10/1.17
借:暂估进项税 10/1.17*0.17
贷:应付账款  10

3、收到7万发票
借:应付账款    7万
贷:预付账款    7万
借:进项税       7/1.17*0.17
贷:暂估进项税 7/1.17*0.17

4、尾款3万支付时
借:应付账款    3万
贷:预付账款    3万
借:进项税       3/1.17*0.17
贷:暂估进项税 3/1.17*0.17
这样账就完全平了
成本领先:成本体系的建立与实施

评论 1

jinwa jinwa  版主  发表于 2016-8-6 09:32:52 | 显示全部楼层
拆字诀,很奇妙。化繁为简全知道。
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