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审计之后注意总结

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回顾一下审计的套路。
每次应对审计,都是能力的一次升级。
审计做的那些事情,目的是什么,要怎么统计。一方面了解他们关注的东西是什么,以后公司要怎么做好,财务又要怎么去做好符合审计要求。二是要去考虑下次审计,我怎么才能做得更轻松,哪些事情可以放在平时去做。
平时遇到一些重大的事项,我会复印下来资料,留着等审计来的时候给他们。
审计关注的事项的会计处理,一定要符合他们的要求,也就是准则的要求。
有些存在勾稽关系的事情,平时做账的时候要注意技巧,比如工资计提要跟费用匹配,如果计提多了,不是红字冲回,而是借方冲回,要匹配就难了。
审计关注的比如营业外支出、递延资产,这些平时要做好资料留底、数据表的统计。
还有视同销售,要确认销项税,最好平时就先做销售确认应收,再把应收转销售费用里。
还有折旧、长期待摊费用,审计一定要检查的,资产新增、报废这些都要有清单的。折旧要经得起验证,除了系统,最好平时用管理模型自己测算折旧,与系统进行比较,发现差异及时调整。
还有成本核算,一定要做那个成本倒轧表的,不要等审计来的时候再做,可以在一年结束了,就动手去做。等来了的时候往往忙不赢了。
还有成本核算的测试,抽取一个工单,从工单领料、工时统计,加权材料价格计算,人工制费的分摊,完工成本的结转计算。这些都是要心中有数的。
还有,特殊业务比较复杂的,比如存在三方交易,保税料转内销,这些在系统里错综复杂,审计的人一定会要问的,三两句说不清楚,自己先做好文件,画好流程图,对应的分录都写上去。到时候给审计解释就容易多了。
每年年末,最后的入库单、领料单、销货单,肯定要复印下来5份的,次年年初的同样也要复印最开始的五份,这是截止性测试一定要有的。
还有固定资产盘点联络、盘点报告,存货盘点联络、盘盈亏报告,该去税局备案的,自己提前去做。等税审的时候再发现没备案,可能晚了点。
现金盘点、空白票据盘点、承兑汇票收到的和开出的都要做清单。还有银行的对账单。这些是必须有的。
年末要对往来款进行清理,及时清理那些尾差。往来都要发询证函的,所以要及时完成暂估。一则保证库存和总账相符,二则保证应付准确。
审计走一遭,我们应该有非常大的收获的。忙的晕头向,明年继续忙,那就没进步。
当然,还有哪些税费方面的统计表、理财方面的、贷款方面的、费用对比分析、重大资产采购、发出商品、委外材料、利润分配等。这些方面的东西,也都要准备好的。
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